L’Ufficio di Revisione Interna della Città di Fiume svolge attività relative alla valutazione del sistema di controllo interno, fornendo pareri e consulenze di esperti indipendenti e oggettivi con l’obiettivo di migliorare il funzionamento, il tutto allo scopo di raggiungere gli obiettivi aziendali applicando un approccio sistematico, valutare e migliorare l’efficienza dei processi di gestione, controllo e governance dei rischi.

Queste attività includono:

  • sviluppo del piano strategico e annuale di revisione interna basato su una valutazione oggettiva del rischio, nonché di un piano d’azione individuale di revisione interna;
  • attuazione della revisione interna negli organi amministrativi della Città, valutazione dell’adeguatezza ed efficacia del sistema di controllo interno in relazione all’identificazione, valutazione e gestione dei rischi, rispetto di leggi e regolamenti, affidabilità e completezza delle informazioni finanziarie e di altro tipo, efficienza, efficacia e l’economia delle operazioni aziendali, l’esecuzione di compiti e il raggiungimento degli obiettivi;
  • implementazione della revisione interna della spesa con destinazione specifica dei fondi di bilancio presso i beneficiari di bilancio e non beneficiari, fondati o co-fondati dalla Città;
  • segnalare irregolarità e non conformità a leggi e altri regolamenti e proporre misure per la loro eliminazione e miglioramenti aziendali;
  • preparazione delle relazioni sugli audit interni svolti, monitoraggio dell’attuazione delle raccomandazioni fornite nella relazione sull’audit interno svolto e altre relazioni in conformità con il quadro normativo;
  • collaborazione con il Dipartimento per l’Armonizzazione dell’Audit Interno e del Controllo Finanziario del Ministero delle Finanze come Unità Centrale per l’Armonizzazione e l’Ufficio di Controllo dello Stato
  • svolgere altri compiti in conformità con la legge, altri regolamenti e per ordine del sindaco.
Skip to content